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发文单位:县民语办
成文日期:2016-11-02
标题:那坡县少数民族语言文字工作办公室2015年部门决算 
发文字号:
发布日期:2016-11-02
那坡县少数民族语言文字工作办公室2015年部门决算

       

   

第一部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:2015年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算  

     第三部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室2015年度部门决算情况说明  

一、2015 年度收入支出决算总体情况。  

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。  

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。  

   

第一部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室概况  

一、主要职能  

那坡县民语办是参公的事业单位,主管全县少数民族语言文字工作,完成上级业务主管部门部署的工作。宣传、贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字使用的规划、协调、监督和管理工作;管理已经国务院批准的《壮文方案》在我县推行使用和苗、瑶、彝等少数民族语言文字各项事务,以及民族语言文字涉及的科研、教育、广播电视、翻译等工作。为使用壮、汉两种文字书写牌匾、地名标志、公章、横幅标语的单位翻译审校壮文;配合有关部门做好民族语言文字书刊、广播和电影方面发行播放工作;通过各种形式在壮族地区开展壮文扫盲活动等。完成县委、县政府交办的其他工作。  

二、部门决算单位构成:  

2015年,我办独立核算参公事业单位1个,为全额预算单位。机关内设办公室和财会室2个科室。  

   

第二部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室2015年部门决算报表  

     详见2015部门决算公开表。  

 第三部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室2015年度部门决算情况说明  

一、2015年度收入支出决算总体情况  

(一)收入总计101.44万元。  

1.财政拨款收入101.39万元,为财政当年拨付的资金。  

2. 上级补助收入0万元  

3.事业收入 0  万元。  

4.经营收入 0  万元。  

5.其他收入0.05 万元。  

     6.上年结转和结余 10.07万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

    (二)支出总计101.04万元。包括:  

   1一般公共服务(类)64.50 万元:主要用于那坡县少数民族语言文字工作办公室为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项民语事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出,以及民语调研收集整理、壮族山歌生日歌书籍编辑、国际音标标注及壮汉翻译工作等方面的项目支出。  

    2社会保障和就业支出35.33万元:主要用于那坡县少数民族语言文字工作办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

    3医疗卫生与计划生育支出1.21万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

 4年末结转和结余10.47万元:为民歌调研收集整理项目、壮族山歌书籍编辑、国际音标标注及壮汉翻译项目、壮族山歌禧庆歌书籍出版前收集整理项目、边境少数民族语言文化安全调研项目等资金,项目实施中,未结算,及民语办日常基本支出运行经费。  

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况  

本办2015 年度一般公共预算支出100.99 万元,其中:基本支出100.99 万元,项目支出0万元。  

1民族事务64.45万元,主要用于民语办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2归口管理的行政单位离退休35.33万元,主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3行政单位医疗1.21万元,财政局本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

    三、2015年度政府性基金支出决算情况   

    本办2015年度政府性基金支出  0 万元。  

    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.99万元,其中:人员经费91.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费9.72万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明  

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.06万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。  

(二)公务用车购置及运行费支出1.06 万元。其中:  

公务用车购置支出 0  万元。  

公务用车运行支出1.06万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.06 万元,平均每辆1.06万元。  

     (三)公务接待费支出0万元  

     (四)三公经费支出为1.06万元,比预算数1.2万元少0.14万元,减少11.67%。比2014年决算支出7.47万元减少6.41万元,减少85.81%,主要原因2014年有公务用车购置费5.16万元,2015年没有公务用车购置费,车辆运行费比2014年2.31万元少1.25万元,这是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

   六、其他重要事项情况说明

   (一) 政府采购支出情况说明。

    2015年本部门政府采购支出总额1.8万元,其中政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

   (二)国有资产占用情况说明。

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   (三)预算绩效管理工作开展情况。

    2015年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算数的5%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

    附件:详见2015部门决算公开表。  

   

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